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內部審計工作法
8家知名企業審計部長聯手 暢談審計思維和方法,內含43套審計方案,100多項實用技能 觀念、環境、計劃、制度、報告、溝通、培訓 大數據審計、年終總結、團隊建設、借勢借力、舞弊審計 譚麗麗,羅志國 等 著

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        8家知名企業審計部長聯手
      暢談審計思維和方法,內含43套審計方案,100多項實用技能
      觀念、環境、計劃、制度、報告、溝通、培訓
      大數據審計、年終總結、團隊建設、借勢借力、舞弊審計

    內容簡介:

        審計觀念:熱愛內部審計的10個理由、 內部審計的10大價值發現 。
      審計環境:營造良好審計環境的10大戰略投資。
      審計計劃:3套問計求策的風險調查模板、4級登高目標的實操方案,讓計劃接地氣 。
      借勢借力借東風:挖掘外界資源的10個途徑, 讓審計實踐事半功倍。
      審計制度:提綱挈領管制度的7個方法,審計部門日常高效化管理的5個實踐。
      望聞問切:40套通曉“望聞問切”的處方,讓內審工作信手拈來,水到渠成。 
      舞弊審計:為舞弊亮出360°照妖鏡,讓舞弊可識別、可舉報、可防治的秘籍。
      大數據審計:一張管理的“作戰地圖”,一部“挖金寶典”的管理手冊,8大視角詮釋IT審計的獨特想法。
      審計報告:寫好審計報告6大訣竅, 提供輕松搞定審計報告的10個捷徑。
      審計溝通:有效審計溝通的7個訣竅,實現溝通的4個功能。
      審計營銷:內部審計6P營銷策略、 10個*佳實踐使新型審計成為熱門。
      年終總結:內部審計年終總結的10條鐵律、 好戲連臺的系列大餐大奉送。
      審計培訓:獨具特色的360°審計培訓,寓教于樂的速成培訓專利分享。
      團隊建設:打造一流內部審計團隊的8大秘訣。

    作者簡介:

        譚麗麗,
      財政部內部控制標準委員會咨詢專家、中國內部審計協會準則委員會專家、中國企業反舞弊聯盟特邀專家。
      曾歷任武鋼審計部長、計劃財務部部長、工程預算處處長、 企業經營咨詢指導組組長,三一重工副總經理兼黨委副書記,在企業生產經營一線從事過十余個崗位的專業工作,成長為通曉財務、管理、工程技術、審計等多專業的復合型人才。
      直接參與多項國家*管理課題的研發,在國內外刊物和學術會議上發表論文80余篇,榮獲65項管理成果和科研成果獎。
      先后榮獲 “全國五一勞動獎章”等各種榮譽稱號100余項,當選武漢市人大代表、湖北省黨代表,享受政府專家津貼。

      羅志國,
      中國注冊會計師(CPA)、國際注冊內部審計師(CIA)、國際注冊內部控制評估(CCSA)、美國注冊舞弊審查師(CFE)、國家財務總監資格認證(OSTA)。
      在國內名列前茅的電子制造企業,帶領的內部審計團隊出色地承擔起對海內外近百家公司的重大審計任務,在企業風險管理、內部控制、全覆蓋的內部審計第一線,積累了豐富的實務經驗及扎實的理論基礎,為公司創造出優秀業績。

    目錄(節選):

    讀后感言
    本書編委會
    前言 來自內部審計實戰一線的真實故事
    第1章 觀念創新 /1
    1.1 我們熱愛內部審計的十個理由 /2
    1.1.1 內部審計是當今最激動人心、最有活力和最具挑戰性的職業之一 /2
    1.1.2 內部審計是資本市場上的“企業良心” /5
    1.1.3 內部審計是企業的經濟良醫 /7
    1.1.4 內部審計是培養精英的學校 /8
    1.1.5 內部審計是業務部門的伙伴和支持者 /10
    1.1.6 內部審計是企業的利潤中心 /11
    1.1.7 內部審計是大數據時代的寵兒  /12
    1.1.8 內部審計是董事會極具價值的資源 /14

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